Internal Control & Risk Manager (m|w|x)
- Verantwortung für die Weiterentwicklung und Umsetzung des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems (IKS)
- Implementierung, Optimierung und Überwachung von (SOX-)Kontrollen in enger Weiterentwicklung der Delegation of Authority (DoA)
- Analyse von Audit-Feststellungen sowie Anleitung der Fachabteilungen bei der Erarbeitung, Dokumentation und Umsetzung von Abstellmaßnahmen zu Audit-Feststellungen (IT/Finance)
- Eigenständige Kommunikation und Koordination mit Wirtschaftsprüfern und der Internen Revision bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung von Audits
- Erstellung des quartalsweisen QRM-Reportings
- Durchführung von Controller Model File Reviews
- Unterstützung bei der Methodik und den Prozessen im Bereich SoD-, Critical Authorizations Monitoring sowie User Access Reviews
- Unterstützung des Accounting-Bereichs bei Fragestellungen zum OneStream-Tool
- Weiterentwicklung des Risikomanagementsystems sowie Vertretung in Audits (z.B. IATF)
- Unterstützung von Continuous-Improvement Initiativen im Finanz- und IT-Umfeld
- Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder ähnliche Qualifikation
- Relevante Berufserfahrung im Bereich Internal Control, Wirtschaftsprüfung oder Controlling
- Kenntnisse in Financial Reporting und Accounting
- Sicherer Umgang mit MS Office und SAP (Module Basis, FI, MM)
- Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse
- Analytisches Denkvermögen
- Eigeninitiative sowie eine selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern
- Lösungsorientiertes Denken und Handeln
- Reisebereitschaft wünschenswert
- Kenntnisse in OneStream, Power BI oder MS SharePoint wünschenswert