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Internal Control & Risk Manager (m|w|x)

  • Verantwortung für die Weiterentwicklung und Umsetzung des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems (IKS)
  • Implementierung, Optimierung und Überwachung von (SOX-)Kontrollen in enger Weiterentwicklung der Delegation of Authority (DoA)
  • Analyse von Audit-Feststellungen sowie Anleitung der Fachabteilungen bei der Erarbeitung, Dokumentation und Umsetzung von Abstellmaßnahmen zu Audit-Feststellungen (IT/Finance)
  • Eigenständige Kommunikation und Koordination mit Wirtschaftsprüfern und der Internen Revision bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung von Audits
  • Erstellung des quartalsweisen QRM-Reportings
  • Durchführung von Controller Model File Reviews
  • Unterstützung bei der Methodik und den Prozessen im Bereich SoD-, Critical Authorizations Monitoring sowie User Access Reviews
  • Unterstützung des Accounting-Bereichs bei Fragestellungen zum OneStream-Tool
  • Weiterentwicklung des Risikomanagementsystems sowie Vertretung in Audits (z.B. IATF)
  • Unterstützung von Continuous-Improvement Initiativen im Finanz- und IT-Umfeld
  • Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder ähnliche Qualifikation
  • Relevante Berufserfahrung im Bereich Internal Control, Wirtschaftsprüfung oder Controlling
  • Kenntnisse in Financial Reporting und Accounting
  • Sicherer Umgang mit MS Office und SAP (Module Basis, FI, MM)
  • Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse
  • Analytisches Denkvermögen
  • Eigeninitiative sowie eine selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
  • Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern
  • Lösungsorientiertes Denken und Handeln
  • Reisebereitschaft wünschenswert
  • Kenntnisse in OneStream, Power BI oder MS SharePoint wünschenswert

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